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    服務內容

      完善的內部控制框架體系應該包括五部分:

    一、內部控制部分,包含:
    (一) 治理結構
    (二) 機構設置及權責分配
    (三) 內部審計
    (四) 人力資源政策
    (五) 企業文化
    二、風險評估部分,包含:
    風險識別、分析和應對。
    三、控制活動部分,包含:
    (一) 人員
    1.職務分離控制
    2.授權審批控制
    3.人力資源控制
    (二) 專項
    1.財產保護控制
    2.會計系統控制
    3.信息技術控制
    (三) 運營
    1.流程控制
    2.預算控制
    3.運營分析控制
    (四) 應急
    應急處理機制
    四、信息與溝通部分,包括:
    (一) 信息采集與傳遞路徑
    (二) 信息載體控制
    (三) 信息審核、反饋與處理
    五、內部監督部分,包括:
    (一) 對內部控制建立與實施監督檢查
    (二) 評價內部控制是否健全、合理、有效
    (三)報告缺陷、采取處理措施、責任追究

    服務特色

    • 專業服務

      華信財稅擁有豐富的經驗和權威專業資格的CPA、中級會計師等專業團隊。

    • 雙重審核

      青島公司變更的相關環節均安排嚴格審核環節,確保快速、高質量完成變更需求。

    • 標準化流程化業務處理

      青島華信財稅在工作確認環節、交接環節、處理環節、審核環節,各項環節均標準化、嚴格化、精細化!

    • 內部培訓制度

      華信財稅采用嚴格的統一內部培訓制度,確保服務質量整齊劃一。客戶要求能急時回復和解決!

    • 收費透明

      青島華信財稅的價格體系均透明可見,沒有任何隱形收費。

     

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